职位描述
1.熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定,在预算范围内,严格掌握费用开支标准;
2.按相关规定审核批准的费用报销,要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反报销规范或金额错误的及时退回;审核及办理应付和预付款项的结算,确保付款单据、签批手续齐备。
3.将授权审批人和经手人签字齐全,审批完成的报销单交出纳,并监督出纳及时打款报销;
4.收到费用单据及时填制记帐凭证,金额和摘要清楚,准确费用科目及部门和人员,保证记账及时准确;负责应付及预付款项的核算工作,及时生成信息系统中与应付、预付相关的凭证,并与采购部进行应付及预付款项的对账,保证应付帐款的帐实相符,指导并跟踪各部门执行情况。
5.每月应按权责发生制原则,对有关费用预提入帐,并做好预提费用的结算闭环工作;
6.会同采购同事与供应商按时对账,确保业务及账务准确。如有差异及时与业务同事对接,跟踪差异解决。基于差异项发现业务问题,提出财务建议。针对账龄较长的预付账款进行重点跟踪,规避公司资金风险;
7.月末编制费用分析表,与预算进行对比分析,对每月的费用进行预警,对超当月预算的费用,提醒各部门关注;
8.年度费用预算的组织和编制,月度预算的执行进行总体跟踪和控制,保证在预算控制范围内开支,对异常费用做专项分析,编制相关的管理报表;
9.制作费用报销培训课件,做好费用管理的培训计划,给员工的报销提供培训支持;
10.跟踪发票的回收与核销情况,审核信息系统中采购发票单据的维护,保证票据合法合规,并及时完成财务结算。
11.抽查采购同事对入库相关单据(采购入库单、验收单、随货同行单)的整理与保管,检查后形成文字报告上报。
12.保证增值税发票与普通发票的合法合规性,认真保管、统计进项发票及时进行认证;次月初将上月认证的进项进行装订并保管。
按税法要求及时准确进行增值税纳税申报。
要求:
要求:
1、操盘过境外公司,有境内资金,往境外支付经验,公司注册、注销、公司章程、投资协议、投资收益率等
2. 会计学、财务管理等专业本科及以上学历;
3. 2年以上同岗位相关经验;
4. 熟练操作办公软件及财务软件,熟悉财务相关法律法规;
5.有责任心、事业心,较好的逻辑思维能力,沟通协调能力佳;具有解决问题的能力;很强的计划性和实施执行的能力;学习能力强,具备较强的团队意识,原则性强。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕