职位描述
工作职责:
1、负责参与对集团风控、内控、审计体系设计的分析与评估;
2、负责参加对集团所属机构的风控、内控设计的有效性及执行情况的检查;
3、负责参加对集团所属机构的审计及对审计发现整改、落实工作;
4、参加对集团经营管理的审计监督;
5、审计资料合档案的归档、保管和保密。
任职资格:
1、硕士以上学历,财务管理、审计或内控合规等相关专业;
2、具有会计师、审计师等中级或以上职称或CPA、CIA等相关资格者优先考虑;
3、5年以上大中型企业内部审计(经责审计和财务审计)或内控合规工作经验,有会计事务所项目审计经验者优先,具备良好的企业内部控制、风险管理与风险识别知识;
4、熟练使用办公软件和审计方法,较强的数据信息整合能力;
5、具有良好的团队协作能力、人际沟通、语言表达与组织协调能力;
6、具备较强的逻辑思维能力、数据分析与整合汇报能力,良好的文字功底及PPT制作能力。
公司优势和福利:
1、智慧交通行业,前景广阔,平台稳定;
2、省龙头企业,规模大,平台优,晋升机会多;
3、入职签订正规劳动合同,有保障;
4、福利:双休、入职五险一金、试用期工资全额、餐补、全勤奖、司龄奖等。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕