岗位职责:
1、协助部门领导制定公司内部审计相关制度。落实内部审计制度,并督促制度在下属各审计机构的落实;
2、根据部门工作安排,制定各项具体审计计划及方案并负责落实执行;
3、负责现场组织开展专项审计工作,起草审计报告,提出审计意见,负责对已确定执行的审计意见的落实情况进行跟踪、复核;
4、负责过程中参与、监督公司各项资本性支出相关的招标,监督下属单位审计机构招标工作开展;
5、负责及时分类归档各类审计底稿、资料及审计报告。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业;
2、品行良好,有强烈责任心,执行力强,善于沟通,具有团队协作精神。