职位描述
1.对公司内部控制体系进行全面监督和评估,确保各项流程措施得到有效执行,及时发现和纠正存在的问题。定期审查和更新内部控制的政策和程序,找到潜在的内部流程提升与优化关键点,不断改进内部控制体系;
2.统筹及执行内部审计任务,对相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评估,检查内部控制体系的执行情况和有效性;
3.完善公司合规体系,完成公司各项审计等项目,并及时、定期向管理层汇报;
4.识别公司财务和运营等流程中的风险点,制定风险应对措施,及时反馈沟通重要事项及风险状况,按时核查风险控制的执行情况,发现并纠正各项管理流程执行偏差;
5.完成年度公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
6.完成与公司各业务部门,以及外部审计师等中介机构的协调与沟通工作,并完成上级交办的其他日常工作。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕