岗位职责:
1.负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度,完善公司内部审计的工作制度和实施办法,拟订年度内部审计工作目标、工作计划,根据年度审计情况撰写年度内部审计工作总结;
2.参与公司内部控制制度、业务操作流程等建立和优化,推动流程体系的持续完善和落地;
3.根据审计计划组织实施内控合规审计,对公司各类业务进行专项审计评价并撰写专项审计报告;
4.参与公司重要经营活动,按审计作业程序开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能;
5.针对审计发现的业务流程管控缺失或者不足,提出改进建议,督促控制措施的落地;
6.完成公司董事会审计委员会相关工作及上级交办的其他工作。
任职要求:
1.硕士研究生及以上学历,会计、审计、管理等相关专业;
2.3年以上财务、审计相关工作经验,拥有四大会计师事务所工作经验者优先;
3.掌握企业内部审计的一般方法和准则,熟悉 COSO内部控制框架并以此开展内部审计工作;
4.具有较强的逻辑思维能力、沟通能力、组织能力和快速学习能力;
5.拥有出色的文字功底,能熟练撰写内部控制报告;
6.具有CPA、CIA、会计师等资质的优先考虑;
7.能够接受出差。