职责描述: 1、组织实施集团及相关公司阶段性的财务审计和财务指标审计,编写审计报告,提出相关审计意见和建议; 2、定期或不定期地进行必要的专项审计,对相关单位业务进行督导检查; 3、按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为集团管理提供增值服务; 4、参与公司各重大财务规划筹划、重大经济合同的审计监督; 5、负责有关审计资料和原始调查材料的收集、整理、档案管理工作,并按规定保守秘密和保护当事人的合法权益。 任职要求: 1、财务、审计类相关专业; 2、熟悉国家财务法律法规; 3、掌握审计管理理论知识; 4、较强的归纳总结学习能力。 5、熟悉集团管理和业务模式
职位福利
职位福利:节日福利、五险一金、年底双薪、餐补、带薪年假、定期体检、员工旅游、通讯补助