职位描述
岗位职责:
1、在董事会领导下,依照国家法律,法规和政策以及公司章程和有关规章制度,对公司及所属单位的财务收支、费用控制、经济效益以及经营活动进行审计,并向董事会提供有关报告。
2、制定组织的风险审计方针和政策及相关制度。
3、制定年度审计计划、编制审计程序。
4、保证沟通渠道和沟通程序的畅通。
5、 捕捉风险征兆、识别风险因素、评价风险程度。
6、制定合理的风险管理措施和方法。
7、预防、发现、纠正 错误和舞弊。
8、保护资产的安全与完整。
9、遵循国家有关的政策、法律和法规。
10、确认审计目标和范围、了解被审核方信息、准备详细的审计清单、组织审计问题分析和核实证据、编制审计报告、跟踪审计问题的纠正、审计成果的巩固、审计档案管理。
任职要求:
1、五年以上审计相关工作经历。
2、本科及以上学历,经济管理类专业毕业,有较强的组织协调能力。
3、应具备良好的职业素质,职业道德和会计、审计、管理等方面的知识及工作经验,熟悉本公司的生产、经营和管理活动。
4、应依法审计,保守秘密。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕