一、岗位职责
1. 财务审计与监督
- 对律所的财务收支、预算执行、资产管理等情况进行定期审计,确保财务数据的真实性、准确性和完整性。
- 审查律所的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,核实报表数据的合规性和合理性,并提出审计意见。
- 监督律所财务制度的执行情况,检查财务流程是否规范,发现问题及时提出整改建议,并跟踪整改落实情况。
2. 内部控制与风险管理评估
- 协助律所建立和完善内部控制体系,对内部控制制度的有效性进行评估和测试,识别潜在的风险点和控制缺陷。
- 开展风险管理审计,分析律所面临的各种风险,如市场风险、信用风险、法律风险等,评估风险对律所经营的影响程度,并提出相应的风险管理建议。
- 参与律所重大经济事项的决策过程,提供财务和审计方面的专业意见,为律所的风险管理和决策提供支持。
3. 审计项目管理与执行
- 制定年度审计计划,确定审计项目的目标、范围、时间安排和人员分工,组织实施审计项目,确保审计工作按时、按质完成。
- 负责审计项目的现场工作,包括收集审计证据、编制审计工作底稿、与被审计部门沟通协调等,确保审计工作的顺利进行。
- 撰写审计报告,准确反映审计发现的问题和风险,提出合理的审计建议和整改措施,为律所管理层提供决策依据。
- 对审计档案进行整理和归档,确保审计资料的完整性和安全性。
4. 财务咨询与服务
- 为律所内部各部门提供财务咨询服务,解答财务相关问题,协助解决财务管理中的实际困难。
- 参与律所财务制度的制定和修订工作,结合审计实践经验,提出完善财务制度的建议,提高律所财务管理水平。
- 与外部审计机构进行沟通和协调,配合完成外部审计工作,确保外部审计的顺利进行。
5. 其他工作
- 完成律所领导交办的其他与审计相关的工作任务,如专项调查、临时审计等。
- 关注审计领域的最新法律法规和政策动态,不断学习和更新专业知识,提高自身的业务水平和综合素质。
二、任职要求
1. 教育背景
- 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业。
- 具有注册会计师(CPA)等相关专业资格证书者优先考虑。
2. 工作经验
- 具有1-2年审计工作经验、有会计师事务所或大型企业内部审计工作经验者优先。
- 熟悉审计流程和方法,能够独立完成审计项目的策划、实施和报告撰写工作。
3. 专业技能
- 熟练掌握财务会计、审计、税务等相关专业知识,熟悉国家财务会计准则、审计准则和税收法规。
- 具备较强的财务分析能力和风险识别能力,能够通过数据分析发现财务问题和潜在风险,并提出有效的解决方案。
- 熟练使用办公软件和审计软件,如 Excel、Word、审计之星等。
4. 综合素质
- 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神,能够与不同部门的人员进行有效的沟通和协作。
- 具有较强的责任心和敬业精神,工作认真细致,能够承受较大的工作压力。
- 具备良好的职业道德和职业操守,遵守审计纪律和保密规定。
- 具有较强的学习能力和创新意识,能够不断适应新的业务环境和工作要求。