职位描述
岗位职责:
1.负责公司应收账款(AR)的全流程管理,包括客户对账、发票开具、款项核销、账龄分析及逾期账款跟进;
2.定期与销售、业务部门对接,核实合同条款、收款进度及客户信用风险,确保收入确认的准确性;
3.编制应收账款相关报表(如账龄分析表、坏账计提表等),协助完成月度结账及财务分析工作;
4.跟进客户付款异常情况,主动沟通催收,协调解决争议款项,降低公司坏账风险;
5.参与公司ERP系统(如用友、金蝶、SAP等)的应收模块优化,确保数据准确性和流程合规性;
6.配合内外部审计工作,提供应收相关凭证及资料,确保财务合规性。
任职要求:
硬性条件:
1.大专及以上学历,财务、会计、审计等相关专业优先;
2. 2年以上应收会计或全盘会计工作经验,熟悉企业会计准则及税务法规;
3.熟练操作财务软件(如用友、金蝶、SAP等)及Office办公软件(Excel需掌握函数及数据透视表);
4.具备良好的财务风险意识,熟悉应收账款管理流程及坏账处理机制。
软性能力:
1.细致严谨,责任心强,能独立处理复杂对账及催收问题;
2.具备较强的沟通协调能力,能与客户及内部部门高效协作;
3.抗压能力强,适应月底/年底结账期间的加班需求。
加分项:
1.有制造业、贸易行业或大型企业应收管理经验者优先;
2.持有初级会计职称或相关职业资格证书。
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