岗位职责:
1. 负责实施各类审计项目,包括但不限于财务审计、内控审计和专项审计等,确保审计工作的质量和效率;
2. 制定并执行审计计划,对公司的财务报告、内部控制制度及其运行有效性进行独立审查和评价;
3. 分析审计发现的问题,提出改进建议,并跟踪审计整改落实情况;
4. 协助建立健全公司内部审计体系和相关规章制度,提升风险管理水平。
任职要求:
1. 拥有本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业背景;
2. 具备3-5年的审计工作经验,熟悉国家财经法规、审计准则及企业内部控制流程;
3. 熟练掌握审计方法和技术,具备较强的分析判断能力和沟通协调能力;
4. 具有良好的职业操守和团队协作精神,能够承受一定的工作压力。