岗位职责:
1.根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;
2.根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;
3.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4.及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5.出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;
6.检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;
7.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
8.审计相关的其他工作。
任职要求:
1.有审计工作经验三年以上;
2.拥有中级会计证或注册会计师证书优先;
3.审计专业优先;
4.有较强的协调沟通能力;
5.工作细致,责任心强;
6.熟悉相关法规制度。