岗位职责:
1、制定和完善公司全面预算管理制度;
2、主导编制总部年度预算草案及各子公司合并预算草案,汇报并逐级下达各预算单位执行;
3、监督总部以及各子公司预算的执行情况,对出现的偏差及时进行分析和反馈;
4、编制预算执行分析报告,对各预算执行单位进行考核;
5、根据公司的战略目标和年度预算目标建立财务分析监控指标体系;
6、关注国家政策变化对公司经营、投融资方面的影响,定期进行经济运行分析,并编写分析报告;
7、通过财务指标分析、现金流、税收政策、盈利预测分析等信息为公司重点投资决策提供支持;
8、定期进行利润预测分析,形成报告,为公司经营决策提供依据。
任职要求:
1、本科及以上学历;
2、财务、会计、审计等相关专业;
3、具备敏锐的数据处理分析能力,熟悉国家财经政策和会计、税务法规,有扎实的企业财会专业知识,同时具备良好的沟通能力和人际交往能力,以及较强的组织协调能力和管理能力。
4、有中级会计职称、CPA优先,有制造业经验优先。