岗位职责:
1.承担内部审计、内控体系建设、合规管理、风险管理、法律事务管理、合同管理等工作职能。
2.负责组织开展内部审计工作,对接联系上级公司审计工作;
3.负责公司内控体系建设,组织编制公司内部控制管理手册及日常监督工作;
4.负责监督公司制度、流程的执行;
5.负责对公司规章制度、经济合同和重要决策进行论证审核,提出意见;
6.负责各种合同文件的审核及管理工作;
7.领导交办的其他工作。
任职要求: 1.本科及以上学历,审计、财务、法律相关专业优先;
2.具有一定的财务、审计、风险管理、内控、法律等相关知识,有审计工作经验或3年以上法务工作经验;
3.遵守法规,坚持原则,责任心强,具有组织、计划、协调沟通能力。