职位描述
1、负责建立、健全公司审计管理、审计监督等方面的制度、标准、流程、操作细则体系,推进审计工作的体系化、制度化、规范化、标准化;
2、负责对公司经营管理活动进行检查、评价、报告。对整改过程进行跟踪,提供指导、咨询,对整改结果和效果进行跟踪、检查和评估。通过合规、合法性审计,推动公司相关管理制度建设的建立、健全和完善;
3、负责公司合规、风控与内控管理,承接、落实和传递外部监管要求、落实重要规章制度制定、重要合同签订、重大项目运营等合规审查、针对核心业务组织开展风险识别评估工作;
4、负责公司法律事务,包括非诉咨询、协助业务谈判、拟制或审核各类法律协议、逾期应收账款清收及诉讼案件处理,法制宣传等;
5、对审计方面的信访和举报材料开展专项调查;
6、负责按照长虹集团要求,对下属控股子公司的风控、审计、合规工作进行监督管。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕