岗位职责:
1、协助编制审计工作计划和具体的审计方案;其日常审计业务对接审计经理、审计主管协调;
2、进行审计业务测试,查阅相关审计资料,保证审计真实性和可靠性;
3、协助编制内部审计工作底稿;
4、协助开展后续审计,跟进审计报告整改情况;
5、对审计项目进行总结,收集风险点和案例资料。
任职要求:
1、本科及以上学历,财会、经济、审计、法学等相关专业;
2、2年以上的审计/财务工作经验,有参与内审部门搭建经历者优先;
3、熟悉审计法规,熟悉企业风险管理和内控流程,有中级审计师、国际注册内部审计师(CIA)、注册会计师(CPA)证书者优先;
4、具备较强的沟通能力、逻辑思维能力及写作能力,很强的自我约束力、抗压力。