职位描述
岗位职责:
1、参与编制整个集团公司的年度审计计划,确保审计工作与公司发展方向同步;
2、按审计计划开展具体审计项目。包括确定审计方案、实施现场审计以及拟定审计报告,以保障内部审计工作质量;
3、督促被审计单位全面落实审计发现问题的整改措施,动态跟进整改效果;
4、协助公司各业务部门开展内部流程体系的搭建;
5、上级安排的其他工作事项。
岗位要求:
1、5年以上制造业内部审计工作经验。
2、精通内部审计专业知识和法规,熟练掌握各种内部审计技术和方法;熟悉财务管理和企业内部控制理论知识;
3.熟悉制造型企业采购、销售、研发、生产、仓储等业务模块的运作模式。4.持CIA或CPA证书优先。
专业技能:1.熟练运用office和ERP(金蝶、用友等)软件;2.善于识别业务风险,具备一定的分析问题和解决问题的能力(有流程优化经验佳);3.良好的沟通和协调能力,能较好处理工作中的人际关系;4.有较强的内驱力,勇于和部门团队成员共同实现自我价值。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕