职位描述
1.评估供应商的供货能力和信誉,选好合格供应商,并建立供应商信息库。
2. 及时整理收货单,与客户联系,并协助本公司财务催收供应商发票。
3.根据项目需要或客户预测需求,结合公司现有物资情况,及时做好采购,并报领导审核。
4.在确保生产需求的情况下,尽量减少库存量,并要求供应商保质保量,及时供货。
5.建立原材料市场信息库,注意材料市场动态。
6.做好程序文件汇总及上级领导交办的其他工作
职位福利:年底双薪、绩效奖金、包吃、定期体检、五险一金、员工旅游、节日福利、不加班
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕