职位描述
岗位职责:
1、对各部门、各下属子公司/部门核心业务流程、制度的遵从性进行审查,对内部控制与风险管理的健全性、适当性、执行有效性进行监督和评价;
2、根据年度计划或临时工作安排,开展专项审计,对公司政策制度、业务流程的执行情况进行检查,发现和披露执行不合规的问题以及给公司带来的风险;
3、跟踪推动业务部门对问题或风险事项完成整改;
任职要求:
1、本科及以上学历,拥有3年及以上内部控制/风险管理/审计领域工作经验;
2、抗压能力、沟通协调能力强,具备一定的风险识别与洞察能力,能适应短期出差。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕