职位描述
岗位职责:
1.配合制定公司内部审计规章制度、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等;
2.参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项、审计工作底稿的编制;
3.参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同、人员离职等审计工作;
4.负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
5.上级交办的其他工作任务任职要求。
职位要求:
1.大学本科及以上学历,审计、财会、经济、法律等相关专业;
2.大型企业内部审计从业经历或会计师事务所项目经历(国有企业或上市公司内部审计经验优先)
3.具备较强的沟通能力、逻辑分析能力、组织协调能力,扎实的文字功底及数据收集归纳能力
4.为人正直、责任心强、工作严谨、坚持原则
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕