职位描述
主要职责:
- 根据审计目标和范围,制定并执行审计计划,确保审计工作的顺利进行。
- 审查和分析公司的财务报表、账目记录和业务交易,确保数据的准确性和合规性。
- 识别、评估和记录潜在的风险领域,提出改进建议,以降低公司的财务风险。
- 评估公司的内部控制系统,确保其有效性和合规性,提出改进建议。
- 根据审计结果,撰写详细、准确的审计报告,向管理层提供有关公司财务状况和业务运营的见解和建议。
- 与审计团队紧密合作,共同解决审计过程中遇到的问题和挑战。
任职要求:
- 会计、审计或相关专业本科及以上学历,应届生或毕业1-2年均可。
- 具有在会计师事务所工作的经验(优先考虑),或具备扎实的会计、审计理论基础。
- 熟悉会计、审计原理和实务,了解国家财经政策和法规。
- 具备较强的数据分析能力和问题解决能力,能够独立思考并作出判断。
- 具备良好的沟通能力和团队协作精神,能够与不同部门进行有效沟通。
- 细心、认真、负责,能够承受一定的工作压力,并按时完成工作任务。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕