岗位职责:
1、实施年度现场常规审计,以及集团安排的专项审计、离任审计等现场审计项目;
2、根据审计发现的内控漏洞,编制新增审计程序,并提出内控制度和内控流程的具体完善建议;
3、起草审计报告、管理建议书、审计分析报告等审计文书;
4、及时发现分子公司潜在的问题和风险,并提出改进意见;
5、负责审计过程中与相关负责人及部门的协调和沟通;
6、督促跟踪审计结论、建议、整改措施及责任追溯的落实;
7、定期整理和分析审计数据,并高质量完成内控管理相关报告的编制;
8、按要求开发内控或审计实施的技术模型。
任职资格:
1、本科以上学历,会计、审计等相关专业优先;
2、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、5年以上相关财务工作经验,有大型企业内部审计工作经验;
4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,工作态度积极,责任心强,细致认真;
7、具备良好的分析、总结能力和行文水平;
8、具备2年以上的带队执行经验;
9、具备1年以上编制管理分析报告和开发内控或审计技术模型的经验。