岗位职责:
1、根据公司内控工作目标,对公司各部门、区域公司进行例行内控审计和日常监督;对审计中发现的问题或风险,要求相关责任方整改,并对整改情况进行监督,形成完整的工作底稿;
2、辅助部门经理对项目经营情况进行专项分析,形成专项经营审计报告;
3、根据公司实际经营情况,参与设计、评估、修订公司当前各类流程/制度/规范;
4、可塑性强,完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,审计、工程管理类相关专业;
2、熟悉财税法规、内部审计流程,具有三年以上内部审计工作经验,有建筑业审计经验者优先;
3、文字表达能力良好,能够独立完成项目报告;对数据敏感,有一定的数据分析能力,能熟练应用各类office软件;
4、工作认真负责,严谨细致,积极主动,善于学习总结;
5、沟通能力强,爱岗敬业、有良好的职业操守,能适应短期出差。
职位福利:五险一金、工作餐、包住、通讯补助、交通补助、定期体检、高温补贴、绩效奖金、节日礼物