岗位职责:
1、根据公司业务制定审计计划、撰写审计报告、开展离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计及时发现公司潜在的问题和风险,提出改进建议;
2、对公司各单位经营情况进行审计,对业务程序合规性、价格合理性、以及价格维护和结算的准确性等进行审计;
3、负责跟踪、监督、反馈审计发现改进的落实执行情况;
4、特别对贪污、和合作单位利益往来、以权谋私等行为进行审计。
任职资格:
1、有房地产、物业审计经验优先考虑;
2、一年以上内部审计经验;
3、熟悉和理解财税知识、审计程序和财务管理流程;
4、能有效开展审计沟通,且具备良好的书面表达能力;
5、原则性强、有高度责任感,良好职业道德和团队协作能力;
6、有担当、有企图心、有清晰的职业发展规划。
7、吃苦耐劳,有奉献、敬业精神,愿意在事业上拼搏作出成绩。能接受加班、出差。
8、年龄35岁以下。