岗位职责:
1、参与审核、修订并协助各职能部门梳理完善部门岗位职责、制度与流程,积极配合建立构建内部风险防控管理体系;
2、参加常规审计、专项审计(采购、销售、市场等环节)等相关的工作,独立开展审计资料的原始调查、收集整理和建档工作,能撰写审计报告初稿,提出改进意见并督促发现的问题整改到,闭环管理;参加公司接收的投诉、舞弊等专项调出工作;
3、合同重要条款审核,为业务部门提供内控支持;
4、根据部门安排,配台审计机构实施的其他管理工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计或法律相关专业,精通财务管理、内部控制及风险管理,擅长内部审计管理及审计业务流程、程序;
2、工作经历:2年及以上财务、审计工作经验,医疗行业优先考虑:
3、能力要求:具有专业的审计工作素质,数据分析能力强,具体较强的逻辑追溯能力,跨部门沟通能力出众,有较好的报告文字书写能力。