职位描述
岗位职责:
1. 根据集团战略目标及实际运营情况,制定年度财务监督工作计划,统筹及实施年度财务监督检查工作;
2. 编制专项财务监督工作方案,不定期组织并开展专项财务监督检查;
3. 对公司财务相关制度、流程、控制、规定的执行与遵循情况进行监控、评估和分析,
4. 提出财务相关制度、流程的优化策略和建议,完善集团财务监督制度和流程;
5. 对发现的财务监督问题和线索进行核实、分析、处理、跟踪管理与报告,并提出改进建议;
6. 配合实施有关财务监督发现问题的整改工作。
岗位要求:
1. 5-10年会计师事务所或公司内审、内控、内部财务监督检查工作经验,熟悉医药行业业务流程及财务管理流程,且具有3-5年以上审计项目或财务监督检查项目管理经验;
2. 研究生及以上学历,211、985院校毕业的可放宽至本科学历;
3. 财务、会计、审计、金融、经济等相关专业;
4. 熟悉国家财税法规、财经法律法规;
5. 工作积极主动,有责任感,沟通能力强,对数据敏感,具备良好的学习能力、逻辑思维能力、职业道德和团队协作精神;
6. 具有注册会计师或CIA证书优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕