岗位职责:
1、根据审计计划,能够独立开展各类经营、管理、财务等方面常规及专项审计工作;
2、收集审计证据、编制审计工作底稿,撰写审计报告,提出审计建议;
3、及时对审计报告问题改进情况进行跟踪、监督反馈;
4、对重要业务流程和高风险环节进行跟踪报告;
5、对企业内控制度执行的有效性进行监督检查评价,并推进不断优化提升;
6、负责下属审计人员的培训、带教、项目的复核与跟进;
7、完成领导交办的其他工作;
岗位要求:
1、具有3年以上内审工作经验,有大中型企业或上市公司经验者优先。
2、审计、财务、管理等相关专业本科及以上学历;
3、熟悉企业风险管理及内控,掌握审计、税务等基本法律法规;
4、具有良好的职业道德与敬业精神;
5、工作严谨,善于沟通,原则性强,责任心强,有一定的抗压能力,具备良好的团队合作精神和职业操守。