职位描述
岗位职责:
1、按照监管及公司要求,开展对各分支机构常规审计,各类专项审计及经济责任审计工作,确保公司经营管理合法合规;
2、组织实施对公司资金运用、关联交易、资产负债等资产端项目相关审计;
3、审计项目的组织实施,并兼顾风险与收益,提出合理的管理建议;
4、对审计发现的问题的成因分析及对策研究;
5、审计报告的起草与撰写,审计结果的归纳、分析与反馈;
6、领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、财会、保险、金融等相关专业毕业;
2、熟悉资金运用、关联交易、资产负债等方向审计,并多次参与过此类审计项目;
3、有较强的语言文字表达能力和沟通协调能力,具备分析问题、解决问题的能力;
4、两年或以上实际工作经验,掌握与公司内部审计相关的专业知识,熟悉金融保险相关法律法规;
5、身体健康,思维敏捷,能适应经常出差,具有较强的团队协作意识;
6、有投资相关的工作经验优先;
7、有会计师事务所、保险审计从业经验者优先;
8、持有注册会计师、注册审计师等证书或具有与会计、审计、信息技术、投资等内审工作相关的中级以上专业技术资格优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕