职位描述
1、根据董事会要求,结合公司实际情况,起草并提报年度、季、月度工作计划
2、根据经批准的工作计划,组织审计人员实施具体审计工作,包括制定具体审计方案、组织现场审计、审计沟通、编制并修订审计工作报告等
3、按照上市要求,组织人员对公司内部控制设计及执行情况进行抽查测试,根据测试情况出具报告
4、对审计过程中发现的问题,对被审计单位提报的整改措施进行审核,组织人员开展跟踪审计工作,保证审计成果落地
5、根据部门安排,组织完成专项审计工作、协助部门总监进行部门日常管理工作。
任职要求:
1、统招本科以上学历,财务、审计等相关专业
2、40岁以下。
3、曾在大厂任职,带过团队。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕