职责描述:
1、负责编制内控稽核计划和方案,开展内控稽核,编写内控稽核结果报告;
2、负责推动重大流程内控风险的整改,跟踪问题的闭环管理;
3、负责业务风险识别、评估和风险预警,参与业务流程评审;
4、主动挖掘公司员工涉嫌违法违规行为的线索,并受理内外部对公司员工涉嫌违法违规(商业贿赂、职务侵占、利益冲突、侵害商业秘密)行为的举报;
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、经济、管理类专业及理工科背景优先;
2、具备6年或以上内控、审计、风险管理、流程稽核等工作经验,掌握流程体系、内控建设的管理逻辑;
3、具备供应链内控经验优先;
4、具备清晰逻辑条理和系统管理思维;
5、具备风险意识和问题分析能力、组织协调能力;
6、具备较强的原则性及责任心。
专业岗需求2个,一为专员至主任级,一为专业经理级别。