职位描述
岗位职责
1.负责建立和完善公司内部审计工作的有关制度及工作流程;
2.负责制定内控管理和内部审计工作计划并组织实施;
3.依据公司年度内部审计工作计划,对公司各部门、分公司及下属控股参股公司及重大经济事项,进行独立内部审计、后续审计及专项审计等,并根据审计结果出具相关审计报告;
4.负责完善公司内控管理体系,并对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
5.根据人员调动情况,完成对公司中高层管理人员的离任审计;
任职要求
1.本科及本科以上学历,财经类相关专业;
2.熟悉公司行业及业务背景,了解公司发展战略及业务模式,熟悉公司各项业务管理及运行情况,熟悉国家关于对国有企业管理方式的有关政策和规定;
3.熟练掌握内部审计工作标准与实务,熟悉内部审计工作流程,具有良好的职业道德;
4.具有良好的组织协调能力,具有较强的责任心,工作认真、严谨,能够承受较大的工作压力。
5、有大型央企、国企、事业单位工作经验优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕