(1)负责建立和完善公司内部审计工作的有关制度及工作流程;
(2)负责制定内控管理和内部审计工作计划并组织实施;
(3)依据公司年度内部审计工作计划,对公司各部门、分公司及下属控股参股公司及重大经济事项,进行独立内部审计、后续审计及专项审计等,并根据审计结果出具相关审计报告;
(4)负责完善公司内控管理体系,并对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
(5)根据人员调动情况,完成对公司中高层管理人员的离任审计;
(6)领导安排的其它工作。
3、任职要求
(1)本科及本科以上学历,财经类相关专业;
(2)熟悉国家关于对国有企业管理方式的有关政策和规定;
(3)五年以上工作经验,熟练掌握内部控制和审计工作标准与实务,熟悉内部控制和审计工作流程;
(4)具有良好的职业道德、良好的组织协调能力、较强的责任心,工作认真、严谨,能够承受较大的工作压力。